古交市人民政府办公厅2018年部门预算编制情况说明及预算公开表
时间:2018-05-17 浏览次数: 来源:古交市政府 字号:[ 大 中 小 ]
一、我单位主要职责为负责市政府各类会议的筹备组织工作;组织起草和审核以市政府和市政府办公室名义发布的文、函、电;负责应急管理的督查、指导和宣传等。编制人数为37人,其中:行政编制人员34人,行政工勤人员3人。实有在职人数30人,其中:正处1人,副处6人,正科4人,副科11人,科员8人,离退休人员19人,遗属人员4人。
二、2018年收入预算安排3427569.14元,比上一年增加588173.14元,原因是:1、人员增加6人至人员经费增加 ;2、福利费列入预算。2018年支出预算安排3427569.14 元,比上一年增加588173.14元,原因是:1、人员增加6人至人员经费增加 ;2、福利费列入预算。
三、2018年支出预算中,机关运行经费安排448253.94 元,比上年增加120453.94元,原因是:1、福利费列入年度预算;2、法律顾问费增加;3、党建经费列入年度预算。
四、本单位未安排政府采购预算。
五、本单位无需要进行解释的专业性较强的名词。
六、三公经费预算的增减变化情况如下:1、公务用车运行维护费比上年减少20000 元,原因是厉行节约,减少开支;2、公务接待费比上年增加1000元,原因是公务接待费按综合定额核定,是人员增加所至。