古交市财政局2018年部门预算编制说明
时间:2018-03-23 浏览次数: 来源: 财政局 字号:[ 大 中 小 ]
一、本单位的基本情况及主要职责
古交市财政局为古交市人民政府工作部门,正科级建制,核定行政编制24人,工勤人员2名,共26名。现有在职正式职工21人,局党组成员5人。
主要职责有以下十四项:
(一)贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策;拟定和组织执行地方性的财政、税收、财务会计方面的制度和实施细则,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行市对乡镇及国家与企业的分配政策。
(二)贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策,拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的地方性规章制度等。
(三)编制年度市本级预算草案并组织执行。受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告市本级决算。深化部门预算改革,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理及预算编制,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
(五)贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理,指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度,负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理,编制市级政府采购预算。
(六)拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制,负责管理市、乡(镇)两级行政事业单位国有资产及其收益,审核批复市、乡(镇)两级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。
(七) 制定全市国有资本经营预算的制度和办法,负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,组织收取市级企业国有资本收益,制定并组织实施企业财务制度,负责地方金融机构的财务监管工作。
(八) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定全市建设投资的有关政策,拟定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
(九) 会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市本级社会保障预决算草案。
(十) 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法,负责本级政府内债管理工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全市利用国际金融组织贷(赠)款工作,参与相关对外谈判工作。
(十一) 负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,拟定全市会计管理工作的制度及补充规定,负责全市会计专业技术资格管理。
(十二) 监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
(十三)制定全市财政科学研究和财政教育规划,组织全市财政人才培训,负责财政信息和财政宣传工作。
(十四) 承办市人民政府交办的其他事项。
机构设置及人员情况为;
二、2018年预算收支安排情况
2018年收入预算安排2514160.86元,比上一年减少 226160.14元,原因是:2017年底退休两名职工,调走两名职工,工资福利支出减少 ;2018年支出预算安排2514160.86 元,比上一年减少226160.14元,原因是:2017年底退休两名职工,调走两名职工,工资福利支出减少。
三、2018年支出预算情况说明
机关运行经费安排241,291.46元,比上年增加22591.46元,原因是:今年新增福利费项目45491.46元,其他交通费用减少22500元。
四、本单位暂无政府采购预算安排情况
五、本单位无专业性较强的名词
六、三公经费预算的增减变化情况
1、公务用车运行维护费比上年减少15000元,原因是我局严格按照中央“八项规定”的要求,严格控制公务用车的费用,故2018年公车运行经费减少;2、公务用车购置费无变化;3、公务接待费比上年减少5000元,原因是本着厉行节约,过紧日子的原则,严格控制公务接待费用的预算。