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古交市治理非法超限超载车辆工作办公室2017年收支预算总表

时间:2017-03-13      浏览次数:        来源: 治超办       字号:[ ]

古交市治理非法超限超载车辆工作办公室2017年收支预算总表          
          单位:元
收入部分 支出部分
收入类别 金额 功能科目 金额 经济科目 金额
一、财政拨款 1667211 一、一般公共服务 1625011 一、工资福利支出 1581316
    经费拨款 1667211 二、外交   二、商品和服务支出 16700
    纳入预算管理的行政性收费安排的拨款   三、国防   三、对个人和家庭补助 69195
    专项收入安排的拨款   四、公共安全   四、对企事业单位的补贴  
    罚没收入安排的拨款   五、教育   五、赠与  
二、预算外资金   六、科学技术   六、债务利息支出  
    当年预算外资金   七、文化体育与传媒   七、债务还本支出  
    上年结转预算外资金   八、社会保障和就业   八、基本建设支出  
三、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款   九、社会保险基金支出   九、其他资本性支出  
四、其他收入   十、医疗卫生 42200 十、贷款转贷及产权参股  
五、国有资本经营预算   十一、节能环保   十一、其他支出  
六、社会保险基金   十二、城乡社区事务      
    十三、农林水事务      
    十四、交通运输      
    十五、资源勘探电力信息等事务      
    十六、商业服务业等事务      
    十七、金融监管等事务支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土资源气象等事务      
    二十、住房保障支出      
    二十一、粮油物资管理事务      
    二十二、国有资本经营预算支出      
    二十四、预备费      
    二十五、其他支出      
    二十六、转移性支出      
    二十七、债务还本支出      
    二十八、债务付息支出      
    二十九、债务发行费用支出      
合计 1667211 合计 1667211 合计 1667211
古交市治理非法超限超载车辆工作办公室2017年支出总表                          
                          单位:元
单位名称(科目) 总计 财政拨款 财政专户管理资金 纳入预算管理的政府基金 国有资本经营预算 社会保险基金 其他支出
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 专项收入安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年结转财政专户管理资金
合计 1,667,211 1,667,211 1,667,211                    
  一般公共服务支出 1,625,011 1,625,011 1,625,011                    
    政府办公厅(室)及相关机构事务 1,625,011 1,625,011 1,625,011                    
      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,625,011 1,625,011 1,625,011                    
  医疗卫生与计划生育支出 42,200 42,200 42,200                    
    行政事业单位医疗 42,200 42,200 42,200                    
      事业单位医疗 24,500 24,500 24,500                    
      公务员医疗补助 14,200 14,200 14,200                    
      其他行政事业单位医疗支出 3,500 3,500 3,500                    
古交市治理非法超限超载车辆工作办公室2017年支出预算明细表                          
                           
                           
                          单位:元
单位名称-项目名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营预算 社会保险基金 其他支出
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年财政专户管理资金
合计 1667211 1667211 1667211                    
    基本支出 1667211 1667211 1667211                    
      工资福利支出 1581316 1581316 1581316                    
        职务(岗位)工资 114600 114600 114600                    
        级别(薪级)工资 77256 77256 77256                    
        保留津贴 5328 5328 5328                    
        公务员医疗补助 14200 14200 14200                    
        失业保险 2800 2800 2800                    
        工伤保险 1400 1400 1400                    
        生育保险 2100 2100 2100                    
        事业单位医疗 24500 24500 24500                    
        奖励性绩效工资 49104 49104 49104                    
        年终一次性奖(事业) 15988 15988 15988                    
        基础性绩效工资 81336 81336 81336                    
        机关事业单位养老保险缴费 66000 66000 66000                    
        职业年金缴费 26700 26700 26700                    
        其他工资福利支出 1100004 1100004 1100004                    
      对个人和家庭补助支出 69195 69195 69195                    
        独生子女费 1800 1800 1800                    
        采暖补贴 28080 28080 28080                    
        住房公积金 39315 39315 39315                    
      商品与服务支出 16700 16700 16700                    
        办公费 4800 4800 4800                    
        公务用车运行维护费 11000 11000 11000                    
        公务接待费 900 900 900                    
2017年“三公”经费预算表
   
  单位:元
项目 本年预算数
合计 220900
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 900
3、公务用车费 220000
其中:(1)公务用车运行维护费 220000
       (2)公务用车购置  

 

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